Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 1º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | 49.236.937,47 | 11.089.333,60 | 11.089.333,60 | 10.839.769,62 | 10.839.769,62 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 36.800.000,00 | 5.666.312,45 | 5.666.312,45 | 4.375.247,16 | 4.375.247,16 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 179.139.232,40 | 51.090.218,86 | 51.090.218,86 | 30.246.958,67 | 30.246.958,67 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 10.068.695,51 | 1.762.422,08 | 1.762.422,08 | 1.271.649,17 | 1.271.649,17 | ||||||
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPASSP | 21.703.000,00 | 18.104.969,40 | 18.104.969,40 | 3.018.834,27 | 3.018.834,27 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 5.277.689,00 | 793.580,91 | 793.580,91 | 474.351,48 | 474.351,48 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 138.854.628,30 | 23.107.104,21 | 23.107.104,21 | 22.308.566,03 | 22.308.566,03 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 251.210.000,00 | 38.566.491,96 | 38.566.491,96 | 38.566.491,96 | 38.566.491,96 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 1.240.640,00 | 965.914,26 | 965.914,26 | 51.478,99 | 51.478,99 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 12.248.891,00 | 2.972.233,55 | 2.972.233,55 | 1.780.975,32 | 1.780.975,32 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 109.933.468,34 | 30.131.125,82 | 30.131.125,82 | 13.497.524,29 | 13.497.524,29 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 15.505.255,00 | 4.531.171,42 | 4.531.171,42 | 2.711.379,50 | 2.711.379,50 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 723.800,00 | 257.055,41 | 257.055,41 | 115.866,82 | 115.866,82 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.151.335,40 | 304.606,57 | 304.606,57 | 229.845,09 | 229.845,09 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 24.733.578,36 | 13.125.768,99 | 13.125.768,99 | 3.558.736,19 | 3.558.736,19 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 9.397.943,00 | 3.060.456,81 | 3.060.456,81 | 1.538.320,55 | 1.538.320,55 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.773.098,84 | 2.213.256,10 | 2.213.256,10 | 1.686.977,58 | 1.686.977,58 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 150.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 894,10 | 894,10 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 554.999,92 | 187.636,41 | 187.636,41 | 31.328,29 | 31.328,29 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 1.436.554,00 | 314.547,04 | 314.547,04 | 96.447,17 | 96.447,17 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 40.500,00 | 10.421,15 | 10.421,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 55.386.247,12 | 22.837.253,03 | 22.837.253,03 | 6.166.110,96 | 6.166.110,96 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 24.011,37 | 24.011,37 | 12.587,80 | 12.587,80 | ||||||
REDE DIGITAL | 2.695.851,88 | 1.995.337,05 | 1.995.337,05 | 159.968,00 | 159.968,00 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 209.502.116,00 | 39.484.448,57 | 39.484.448,57 | 25.036.706,36 | 25.036.706,36 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 511.000,00 | 42.428,57 | 42.428,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 2.784.500,00 | 492.949,65 | 492.949,65 | 85.298,74 | 85.298,74 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 535.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 18.723.827,92 | 7.537.623,79 | 7.537.623,79 | 724.256,69 | 724.256,69 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 4.705.302,79 | 3.145.521,62 | 3.145.521,62 | 2.380.140,48 | 2.380.140,48 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 15.516.624,04 | 3.058.321,80 | 3.058.321,80 | 351.844,23 | 351.844,23 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 1.358.283,00 | 96.122,80 | 96.122,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 651.535,58 | 33.792,19 | 33.792,19 | 547,60 | 547,60 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1.165.000,00 | 93.063,90 | 93.063,90 | 8.326,39 | 8.326,39 | ||||||
MAIS MORADIA | 11.467.972,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 2.071.835,00 | 574.992,16 | 574.992,16 | 183.430,83 | 183.430,83 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 1.277.000,00 | 241.318,21 | 241.318,21 | 75.585,63 | 75.585,63 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 15.135.240,68 | 5.839.148,67 | 5.839.148,67 | 1.982.944,44 | 1.982.944,44 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2024, 10h e 07m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 1º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
CIDADANIA AOS IDOSOS | 5.571.455,00 | 1.188.451,70 | 1.188.451,70 | 474.764,34 | 474.764,34 | ||||||
GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 8.592.632,84 | 1.539.367,24 | 1.539.367,24 | 374.715,06 | 374.715,06 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 527.109,00 | 283.757,93 | 283.757,93 | 11.845,13 | 11.845,13 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 2.171.107,65 | 1.038.175,75 | 1.038.175,75 | 17.325,90 | 17.325,90 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 6.000,00 | 600,00 | 600,00 | 54,93 | 54,93 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 254.000,00 | 204.346,56 | 204.346,56 | 20.453,87 | 20.453,87 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 2.122.566,00 | 960.001,73 | 960.001,73 | 165.647,60 | 165.647,60 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.023.499,43 | 514.256,31 | 514.256,31 | 29.740,89 | 29.740,89 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 1.391.708,00 | 659.635,00 | 659.635,00 | 243,77 | 243,77 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 105.890.378,70 | 46.612.532,98 | 46.612.532,98 | 5.898.737,39 | 5.898.737,39 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.877.000,00 | 1.070.040,35 | 1.070.040,35 | 116.276,00 | 116.276,00 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 13.626.000,00 | 5.725.764,86 | 5.725.764,86 | 1.747.673,21 | 1.747.673,21 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 24.469.817,30 | 10.669.409,53 | 10.669.409,53 | 2.352.455,75 | 2.352.455,75 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 4.096.021,60 | 3.568.526,52 | 3.568.526,52 | 1.098.814,32 | 1.098.814,32 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 37.845.000,00 | 36.137.153,39 | 36.137.153,39 | 4.701.144,21 | 4.701.144,21 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2.778.001,32 | 293.481,53 | 293.481,53 | 41.159,63 | 41.159,63 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 382.869,75 | 335.199,18 | 335.199,18 | 335.199,18 | 335.199,18 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 12.694.998,68 | 4.007.561,42 | 4.007.561,42 | 1.798.815,76 | 1.798.815,76 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 883.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 345.000,00 | 174,64 | 174,64 | 95,69 | 95,69 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 1.937.805,77 | 1.239.199,10 | 1.239.199,10 | 44.716,99 | 44.716,99 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 712.511,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
POUPA TEMPO | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TRANSCENDER | 230.000,00 | 128.419,35 | 128.419,35 | 25.410,76 | 25.410,76 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 484.000,00 | 45.348,85 | 45.348,85 | 30.498,45 | 30.498,45 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 138.028.481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.588.975.546,90 | 409.975.964,30 | 409.975.964,30 | 192.855.179,23 | 192.855.179,23 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Mar/2024, 10h e 07m. | |||||||||||